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2019预算公开

发布时间:2019-03-01 10:47:25


目录

1、部门职责、机构设置等基本情况

2、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明

3、机关运行经费情况及增减变化说明说明

4、三公经费情况及增减变化说明

5、绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产预算情况

8、名词解释

9、其他情况说明

法院部门预算情况说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

我院包含法院和老庄子法庭,单位性质属行政单位,正处级,经费形式财政拨款,法院下设7个机构,分别为办公室、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判监督庭、执行局、司法警察大队;下设一个派出法庭:老庄子法庭。

法院职责:

1.   依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

2.   依法受理和审查各类告诉、申诉案件;审判各类再审案件,处理来信来访,依法办理刑事、民事、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。

3.   依法办理发生法律效力的民事、行政案件的判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书中的执行事项。

4.   依法行使司法决定权并接受上级法院的业务指导和监督。

5.   对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

6.   管理本院的有关经费和物资装备。

7.   协助上级主管部门做好人民法院的监察工作。

二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明

预算收入:2019年度,一般预算拨款942.05万元。

预算支出:人员经费583.37万元,正常公用经费175.68万元,项目支出经费183万元,共计942.05万元。

2018年相比减少4.5%,原因:节省开支。

三、机关运行经费情况说明

为保障高新区法院正常运行,2019年安排法院机关运行经费175.68万元(包括办公费3.75万元、邮电费16.24万元、差旅费0.5万元、水电费56万元、办公取暖费45万元、公务用车维护费34.5万元、公务招待费0.5万元、培训费0.2万元、工会经费3.93万元、其他0.25万元、其他交通费14.81万元),对比2018年,减少3.4%。主要原因:按照《预算法》和机关运行费用节支要求,减少其它各项运行费用。

四、“三公”经费情况及增减变化说明

2019年我部门“三公”经费预算安排35万元,与上年持平。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费,共计安排34.5万元。

1.公务用车购置安排0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护经费安排34.5万元,与上年持平。

(二)公务接待费。安排0.5万元,与上年持平。

(三)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平。

五、绩效信息

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我区建设,营造良好的法治环境。提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

部门职责-工作活动绩效目标

137唐山高新技术产业开发区人民法院

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、案件审判管理和执行

62.00

依法审判法律规定由人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境

  1、案件审判

62.00

依法审判一审刑事、民事、行政案件。

依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。

案件结案率

85%

80%

75%

<75%

平均审理天数(天)

50

55

60

>60

审限结案率

96%

94%

92%

<92%

  2、案件判决执行

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。

执行案件结案率

80%

70%

60%

<60%

提前执结率

10%

5%

正常

超出规定时间

执行公开率

100%

90%

85%

<85%

  3、审判管理

规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。

审判流程合规率

100%

95%

80%

<80%

审判流程公开率

95%

90%

85%

<85%

案件信息合格率

95%

90%

85%

<85%

二、法院事务管理

121.00

系统综合业务管理和综合事务管理。

提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

  1、综合业务管理

121.00

加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

六、政府采购预算情况

2019年我部门无政府采购预算

七、国有资产预算情况

固定资产占用情况表

编制部门:法院

截止时间:20181231 

  

数量

价值(金额单位:万元)

      合计   

- -

886.89

一、土地房屋及构筑物

- -

  其中:房屋

二、通用设备

749

724.37

  其中:汽车

7.00

129.6

三、专用设备

118

24.66

四、文物与陈列品

  其中:文物

  陈列品

五、图书档案

  其中:图书资料

六、家具、用具、装具及动植物

1099

137.86

  其中:家具用具

1099

137.86

2019年我部门无拟购置情况

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他情况说明

2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支,因此相关表格数据为零。

2019预算公开.xls


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