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唐山高新区法院2018年部门决算公开

发布时间:2019-08-06 15:55:35


   

第一部分   部门概况  

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  2018年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

一、第一部分:部门概况

2018

部门职责

唐山高新区法院主要职责为:

1. 依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

2. 依法受理和审查各类告诉、申诉案件;审判各类再审案件,处理来信来访,依法办理刑事、民事、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。

3. 依法办理发生法律效力的民事、行政案件的判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书中的执行事项。

4. 依法行使司法决定权并接受上级法院的业务指导和监督。

5. 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

6. 管理本院的有关经费和物资装备。

7. 协助上级主管部门做好人民法院的监察工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1 个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

唐山高新技术产业开发区人民法院

行政单位

财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2018年度部门决算报表

2018年度部门决算☞决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1147.54

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

934.69

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

32.33

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25.75

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

23.22

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1147.54

本年支出合计

51

1015.99

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

66.18

年末结转和结余

53

197.73

总计

27

1213.71

总计

54

1213.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1147.54

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1066.24

1066.24

 

 

 

 

 

20405

法院

1066.24

1066.24

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

983.24

983.24

 

 

 

 

 

2040599

其他法院支出

83

83

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.33

32.33

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.33

32.33

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.33

32.33

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.75

25.75

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.75

25.75

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

24.86

24.86

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.89

0.89

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.22

23.22

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.22

23.22

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.22

23.22

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

     

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1015.99

749.33

266.66

 

 

 

204

公共安全支出

934.69

668.03

266.66

 

 

 

20402

公安

9.58

 

9.58

 

 

 

2040299

其他公安支出

9.58

 

9.58

 

 

 

20405

法院

925.11

668.03

257.08

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

869.54

668.03

201.51

 

 

 

2040599

其他法院支出

55.57

 

55.57

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.33

32.33

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.33

32.33

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.33

32.33

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.75

25.75

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.75

25.75

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

24.86

24.86

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.89

0.89

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.22

23.22

 

 

 

 

22102

住房改革支出

23.22

23.22

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.22

23.22

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1147.54

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

934.69

934.69

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

32.33

32.33

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

25.75

25.75

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

23.22

23.22

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1147.54

本年支出合计

52

1015.99

1015.99

 

年初财政拨款结转和结余

25

66.18

年末财政拨款结转和结余

53

197.73

197.73

 

  一般公共预算财政拨款

26

66.18

 

54

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

1213.71

总计

56

1213.71

1213.71

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1015.99

749.33

266.66

204

公共安全支出

934.69

668.03

266.66

20402

公安

9.58

 

9.58

2040299

其他公安支出

9.58

 

9.58

20405

法院

925.11

668.03

257.08

2040502

一般行政管理事务

869.54

668.03

201.51

2040599

其他法院支出

55.57

 

55.57

208

社会保障和就业支出

32.33

32.33

 

20805

行政事业单位离退休

32.33

32.33

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.33

32.33

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.75

25.75

 

21011

行政事业单位医疗

25.75

25.75

 

2101101

行政单位医疗

24.86

24.86

 

2101102

事业单位医疗

0.89

0.89

 

221

住房保障支出

23.22

23.22

 

22102

住房改革支出

23.22

23.22

 

2210201

住房公积金

23.22

23.22

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

623.02

302

商品和服务支出

126.3

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

86.77

30201

  办公费

3.45

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

263.97

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

6.48

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

4.25

30205

  水费

5.6

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.46

30206

  电费

26.15

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

15.11

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

25.75

30208

  取暖费

39.16

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.54

30211

  差旅费

0.5

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

23.22

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

178.58

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.19

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.14

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

17.85

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

14.93

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.23

 

 

 

人员经费合计

623.02

公用经费合计

126.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。       

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

34.5

 

 

 

34.5

 

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

17.85

 

17.85

 

17.85

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。          

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:唐山高新技术产业开发区人民法院

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。        

说明:本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

编制单位:唐山高新技术产业开发区人民法院

 

金额单位:万元

科目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示

政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

公开10

编制单位:唐山高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

      

530.55

530.55

530.55

 

 

 

货物

239.35

239.35

239.35

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

291.2

291.2

291.2

 

 

 

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

      

512.77

512.77

512.77

 

 

 

货物

227.8

227.8

227.8

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

284.97

284.97

284.97

 

 

 

注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。    

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计(含结转和结余)1213.71万元。与2017年度决算相比,收支增加184.77万元,增长(下降)15%,主要原因是人员增加及法院建设支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1147.54万元,其中:财政拨款收入1147.54万元,占100 %。如图所示:

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1015.99万元,其中:基本支出749.33万元,占74%;项目支出266.66万元,占26%;。如图所示:

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入1147.54万元,2017年度增加185.97万元,增长16%,主要是人员增加及法院建设支出增加;本年支出1015.99万元,增加84.32万元,增长(降低)8%,主要是人员增加及法院建设支出增加。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1147.54万元,完成年初预算的103%比年初预算增加161.2万元,决算数大于预算数主要原因是人员增加及法院建设支出增加;本年支出1015.99万元,完成年初预算的103%,比年初预算增加29.65万元,决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加及法院建设支出增加。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1015.99万元,主要用于以下方面一般行政管理事务支出869.54万元,占86%;其他法院支出55.57万元,占5%;公共安全支出9.58万元,占1%;社会保障和就业支出32.33万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出25.75万元,占3%;住房保障支出23.22万元,占2%

 

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出649.32万元,其中:人员经费 623.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费126.3万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计17.85万元,较年初预算增加(减少)16.65万元,降低48%主要是车辆保养得当;较2017年度减少10.28万元,降低30%,主要是车辆保养得当。具体情况如下:

一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2018年度无本单位组织的出国(境)团组,较年初预算无增减变化,较2017年决算数无增减变化。

(二)公务用车购置及运行维护费支出17万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少16.65万元,降低48%,主要是车辆保养得当;较上年减少10.28万元,降低30%,主要是车辆保养得当。其中:

公务用车购置费:本部门2018年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元,较2017年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费:本部门2018年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较年初预算减少16.65万元,降低48%,主要是车辆保养得当;较上年减少10.28万元,降低30%,主要是车辆保养得当。

(三)公务接待费支出0万元。

预算绩效情况说明本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0.5万元,降低100%,主要是未发生该项业务;较2017年度决算无增减变化。

(一)绩效管理工作开展情况

执法办案实现信息化智能化。全面推行网上办案,实现法条和案例自动推送,类案比对和文书一键生成等功能,大幅减少法官重复性工作,提高审判效率。建成刑事三方远程视频庭审平台,对案件事实清楚、证据充分、被告人自愿认罪、对指控的犯罪事实没有异议的案件,通过政法网分别在法院、检察院、看守所进行多方网络视频庭审,降低安保风险,提升审判效率。

(二)预算项目绩效评价开展情况

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(三)预算项目绩效自评选例

为进一步规范和加强我院专项经费保障工作,充分发挥经费使用效益。我院根据《中华人民共和国预算法》对我院专项资金进行严格规范管理,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,随时监督支出进度和使用方向,加强财政财务管理,提高预算运行质量和资金使用效益。全年整体来说,专项资金效益得到预期有效的发挥,全年工作取得全面发展,辖区社会效益反映良好。2018年我院在高新区管委会的领导支持下,取得了以下成绩:

截至20181214日,共受理各类案件1171件(含2017年旧存98件),审结1019件,结案率87.02%,整体发改率21.53%,前三季度结案率位居全市法院第四,全省第八。

(一)严厉打击刑事犯罪,全力维护社会稳定。全年共受理刑事案件106件(含旧存13件),审结103件,结案率96.77%,上诉案件发改率35.29%,位于全市法院第四。依法严惩各类严重暴力犯罪、多发性侵财犯罪,审结故意伤害、强奸、盗窃、敲诈勒索等严重危害人民群众生命财产安全的案件30件。积极应对新经济形势影响下的社会治安形势变化,依法保障经济安全,维护市场秩序,妥善审理非法吸收公众存款、诈骗、造假售假、非法经营、假冒商标注册等案件9,审结金古月非法吸收公众存款等涉众型案件,有效维护社会稳定。依法打击危害公共安全、妨害社会管理秩序犯罪,审结非法持有私藏枪支弹药、生产销售有毒有害食品、交通肇事、危险驾驶、寻衅滋事等案件18件,依法打击毒品犯罪,净化社会风气,审结贩卖、非法持有毒品、容留他人吸毒等案件3件和其它类型刑事案件41件。坚定不移惩治腐败,审理贪污、贿赂案件2件,推动反腐败斗争深入开展,为国家挽回经济损失2300余万元。

深入开展扫黑除恶专项斗争,提高政治站位,强化协同配合,确保“打准打狠”,坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚仗。组织全体刑事审判人员开展专题业务培训,认真学习两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、省法院、检察院、公安厅《关于办理恶势力犯罪集团案件的指导意见(试行)》等文件精神,准确把握案件事实关、证据关和法律适用关,确保准确打击黑恶势力犯罪。加强与纪检监察、组织部、公安局、检察院、司法局等部门协作配合,在坚持依法独立公正行使审判权的前提下加强沟通协作,形成工作合力,本年度共就涉黑恶案件线索同相关部门研讨3次,为下一步深挖黑恶势力犯罪工作打下了坚实基础。积极开展村(社区)“两委”换届“回头看”工作,认真履行相关职责,对在高新区法院有无犯罪记录和是否是失信被执行人情况予以严格审查,共查询相关情况464人次,出具证明33份,为区两委换届审查工作提供了有力保障。加大宣传力度,牢牢掌握舆论宣传的主动权,充分利用新媒体平台,坚持以案说法,采取多种形式进行宣传教育,做到惩治黑恶、震慑犯罪、扩大影响、鼓舞群众。调动全院警力积极配合全市扫黑除恶斗争开展工作,2018年共配合市中院调警6次,派出警力24人次。

(二)依法化解民商事纠纷,着力优化发展环境。全院共受理民事案件1058件(含旧存85件),审结909件,结案率85.91%,上诉案件发改率25.44%,正向排名位于全市法院第二。妥善应对房地产纠纷群体性诉讼,审结商品房预售、销售合同纠纷案件109件,有效稳定业主情绪。加强对涉民生热点、难点案件的研判,审结婚姻家庭、继承纠纷、劳动争议、机动车交通事故等事关群众切身利益的民生案件215件。服务乡村振兴战略,妥善审理涉及承包地“三权分置”、征地补偿等“三农”案件11件。坚持平等保护产权,审结物权纠纷类案件27件。树立谦抑、审慎、善意司法理念,平等保护各类市场主体合法权益,审结民间借贷、财产保险、房屋买卖、建设工程等各类合同纠纷156件,保障市场经济安全运行。依法审理好各类涉军停偿案件,坚持按照优先立案、优先审结、优先执行的原则,确保涉军停偿案件得到优质高效的审理和执行。高新区法院始终坚持“调解优先”原则,积极开展案件调解工作,2018年,民商事案件调解结案190件。

(三)依法开展行政审判和执行工作,妥善处理涉诉信访。依法妥善审理行政案件,做好非诉案件审查工作,审结行政案件7件。探索行政争议实质化解,助推法治政府建设。做好执行立案和材料收转工作,全年共收取各类执行立案材料409,立案409件,移送409件。全力配合全市“精准执行攻坚战”,抽调一名在编干警补充到第五执行分局协助开展执行工作,配备司机一名、执行办案警车一辆,缓解执行办案车辆紧张状况。把信访工作作为一把手工程来抓,下大力解决涉诉信访问题。在办案各阶段对案件和当事人进行风险评估,切实做好不稳定因素的排查、稳控和化解工作,从源头上减少涉诉信访的发生。认真做好来信来访工作,做到专人办理、分工协作、层层负责,确保事事有回音,件件有落实,全年无涉诉进京赴省访案件发生。

全员化应用智审系统、电子卷宗同步生成系统,实现电子卷宗随案生成率100%。配备智能导诉系统、诉状生成系统和智能诉讼服务终端,推进立案工作全流程智能化。建设裁判文书集中输出系统,推进电子签章系统应用对接,着力节约人力、物力成本,提升法院工作效率。加快互联网法庭建设和智能语音输入系统接入,使庭审流程更便捷更智能。探索信息化设备运维服务外包,着力提升智能法院运行流畅度。高度重视信息安全,加强信息安全软硬件建设,实施办公系统软件正版化工程。充分认识安全风险,全力强化风险防控,完成法院网络等级保护测评工作,确保法院信息安全稳定。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出126.3万元,比2017年度减少86.32万元,降低68%。主要原因是节俭节约。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额530.55万元,从采购类型来看,政府采购货物支出239.35万元、政府采购服务支出291.2万元。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆8辆,与上年持平,主要是未新购。其中,执法执勤用车7辆,特种专业技术用车1辆;

(四)其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金财政拨款收入、国有资本经营预算拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故公开0809表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(十三)他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。


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